送心意

老江老师

职称,中级会计师

2020-07-13 10:02

你好
退税率是0的商品,视同内销,开票时,要按适用税率开票!(并在内销里申报)

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相关问题讨论
你好,需要填写增值税减免税明细申报表
2019-06-03 11:01:25
您好,先出口退税预申报,明细申报表确认收入,然后申报增值税,再根据增值税报表填写出口退税系统里的增值税数据。
2017-11-22 21:16:32
生产企业在每月申报出口退税前需要先进行纳税申报,然后根据增值税纳税申报表办理出口退税申报。
2019-04-18 20:25:48
您好 增值税申报表免税申报表有免税项目才需要申报
2020-11-10 19:10:57
同学你好 1、出口退税,就填增值税纳税申报表,先填表一,填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细,填在17栏,未开具发票的销售额,然后填表二,填第2栏认证的发票和税额,再填14栏,免税货物的税额,即可; 2、如果是外贸企业实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内,出口货物的进项税不填,在子表里填出口货物的进项税,等货物出口后一部分退税,一部分做进项税额转出。
2021-06-01 09:49:07
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