送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2020-07-13 10:05

您好,旅客运输抵扣的金额,不需要转入营业外收入啊。直接抵扣增值税的,您现在入营业外收入是?

王小雷 追问

2020-07-13 10:06

还没做分录呢 这个不交企业所得税?

微微老师 解答

2020-07-13 10:07

您好,不需要啊。直接抵扣增值税的。

王小雷 追问

2020-07-13 10:08

不做任何账务处理?

微微老师 解答

2020-07-13 10:09

和您收到其他的进项税发票一样的处理方式。比如收到旅客运输的发票 借:管理费用-差旅费   借:进项税   贷:银行存款,就这样就可以了的。

王小雷 追问

2020-07-13 10:10

哦哦 好的谢谢老师

微微老师 解答

2020-07-13 10:10

不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,记得给个五星好评哟,谢谢。

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相关问题讨论
你好,同学 借:应交税费——应交增值税(进项税额加计抵减额)   贷:其他收益——其他
2022-04-22 12:03:04
还没做分录呢 这个不交企业所得税?
2020-07-13 10:06:12
你好,加计抵扣的进项税额,你已经认证了吗,如果认证了 借:应交税金—增值税(进项税额) 嗲;营业外收入(或者其他收益)
2019-09-30 16:10:07
比如加计抵扣的进项税额,次月发生退货,做进项税额转出,分录和申报表怎么处理?
2022-03-26 16:31:59
 你好;    你要做待认证进项税; 而不是做待抵扣进项科目; ;其他都是对的  
2022-07-12 17:24:37
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