老师,请问一下,2024年做了一笔暂估成本的分录,借:主 问
你好,这个你金额是不是一致的?是不是跟你暂估的一样? 答
老师,我们公司让客户给我们提供技术服务,这个能算 问
哦,研发部门使用的可以的。 答
老师,我们公司融资租赁了设备,现在每期要付款,但是 问
您好,看这个描述差额就相当于利息也就是融资费用 答
@郭老师,追问次数用完,具体怎么修改的 问
直接补上一个进项转出 集体福利个人消费里面就可以了 答
老师,小规模季度销售额超30万,季末分录怎么做 问
你好,这个你正常做收入就行 借,应收账款或者银行存款。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 答

1.增值税进项税额加计抵扣的分录是如下这么做吗 ? 借:应交税费-应交增值税-进项税加计扣除 贷:其他收益/营业外收入
答: 你好,同学 借:应交税费——应交增值税(进项税额加计抵减额) 贷:其他收益——其他
老师 旅客运输抵扣的金额转入营业外收入的时候分录是借 应交税费-进项税-旅客运输 贷营业外收入-旅客运输 是这样吗?
答: 还没做分录呢 这个不交企业所得税?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
现代服务业,销项1000,进项500,进项税额加计抵扣税额50。月末结转分录:借应交税费-应交增值税-销项税额1000贷应交税费-应交增值税-进项税额500 应交税额-未交增值税500实际缴纳:借应交税费-未交增值税500 贷银行存款450 营业外收入50是这样做的分录吗?
答: 比如加计抵扣的进项税额,次月发生退货,做进项税额转出,分录和申报表怎么处理?


王小雷 追问
2020-07-13 10:06
微微老师 解答
2020-07-13 10:07
王小雷 追问
2020-07-13 10:08
微微老师 解答
2020-07-13 10:09
王小雷 追问
2020-07-13 10:10
微微老师 解答
2020-07-13 10:10