12月15日,货物到达,已验收入库。同时增值税专用发票已到达,发票上的价款为50,000.00元,增值税额为8,500.00元。A公司用银行存款支付尾款。能不能用两笔分录做 这笔用两笔分录做对吗借原材料50000 应交税费8500 贷预付账款58500 借预付账款38500贷银行存款38500
玲
于2016-07-03 11:38 发布 757次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-07-03 12:18
我这样的顺序对吗 要先写下面的分录吗
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预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
2018-11-21 15:30:35
您好!建议先做预付账款。
2017-10-11 14:55:25
你好!严格来说是每个月都要结转,因为工程类的是按完工程度确认收入和成本的。
2020-07-08 11:24:29
你好!可以这样处理,,
2016-07-03 12:01:26
是的,会计分录是正确的。
2019-01-28 14:27:56
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晓海老师 解答
2016-07-03 12:01
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