送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-07-13 14:28

你好 这种属于系统差异 直接结转计入营业外支出即可

轶尘老师 解答

2020-07-13 14:31

多缴纳了 少计提了   借:营业外支出 贷:应交税费-应交增值税-销项税

轶尘老师 解答

2020-07-13 14:40

是的 系统性差异影响不大

轶尘老师 解答

2020-07-13 15:06

这个也可以 问题不大

轶尘老师 解答

2020-07-13 15:14

不客气  如果帮到你 请打五星好评

小黄人 追问

2020-07-13 14:28

分录不会

小黄人 追问

2020-07-13 14:34

就是因为税盘的税也是2876.16  这样没关系吧?

小黄人 追问

2020-07-13 14:55

明白,谢谢老师。

小黄人 追问

2020-07-13 15:02

我可以借主营业务收入 0.06 贷 销项税 0.06不?系统是自己公司研发的。不是买的,没有营业外支出科目,也增加不了。

小黄人 追问

2020-07-13 15:10

好的,谢谢了,

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相关问题讨论
你好 这种属于系统差异 直接结转计入营业外支出即可
2020-07-13 14:28:07
你好! 接受捐赠 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:营业外收入
2019-08-11 22:11:56
您好,可以通过管理费用-其他 科目调整
2020-07-13 15:13:05
一、借:银行存款 贷:预收账款——购物券销售 二、开发票时 借:预收账款——购物券销售 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 三、按开具发票的金额做销项税额。由于是提前开具发票,因此开具发票就是收入成立的条件。
2020-02-14 17:47:27
老师,借应收账款,贷主营业务收入、营业外收入,是这样吗?
2019-04-08 19:49:59
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