老师,我这张购进原材料的票在5月份认证了,但是因为5月份没有收入,我是把税金做到待抵扣进项税这吗? 这部分税金月末还需要结转吗?分录怎么做?
笨笨的网络
于2020-07-13 18:58 发布 625次浏览

- 送心意
钟存老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
2020-07-13 18:59
同学你好
可以把增值税先做到待抵扣进项税
相关问题讨论

同学你好
可以把增值税先做到待抵扣进项税
2020-07-13 18:59:25

你好!按原分录做红字就行的。
2017-10-15 10:56:46

您好!你具体是哪里不明白呢
2018-08-17 10:37:11

你好,这种情况不需要做进项税额转出,账务处理是
借:在建工程,贷:原材料
2021-10-22 08:46:41

是全部进项税额的40%转到待抵扣税额。
2019-03-11 10:52:10
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