送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-14 14:59

借:应交税费-应交增值税440,贷:管理费用440, 这个做借管理费用-440 你做贷方会增加本年累计数,需要做借方负数这样

紫嫣 追问

2020-07-14 15:03

请汪老师再指导 下,今天就是一直在和张艳老师讨论这个问题,没太明白,是购入时借:管理费用-440,贷:现金,抵时借:应交税费-应交增值税,贷:管理费用440吗

maize老师 解答

2020-07-14 15:10

亲,做借管理费用-440 你做贷方会增加本年累计数,需要做借方负数这样 这个是做借方负数原因,你不信可以自己做账看你这个本年累计数和这利润表有差额,这样

紫嫣 追问

2020-07-14 15:23

现在做的是借:应交收费-应交增值税440,贷:管理费用-440,这样对了不,那明年交280的维护费是不是也这样做吗?

maize老师 解答

2020-07-14 15:37

你这样是不平了,需要做借管理费用-440 不是贷方负数,贷方负数那是借方 本年累计数不对了,损益科目除结转损益可以做相反别的时候不能做相反 ,明年交280的维护费是不是也这样做吗? 是的

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