- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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借;管理费用等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款
2016-07-04 14:24:44
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你好,没有题目怎么做会计分录?
2020-04-02 16:02:31
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你好 按新教材 处理是 借应收负数 ,贷收入负数 ,应交税费负数 折扣的收入 *税率这样算的
2022-09-27 17:02:48
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你好!借管理费用—福利费 贷应付职工薪酬—货币性福利
然后借应付职工薪酬—货币性福利 贷现金等。
2021-06-04 11:01:55
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借:营业外支出 3000
贷:其他应收款 3000
2020-05-25 15:31:32
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