您好老师,新接手一家十几年的公司账面进项税比申报表期末留底税额要少20000元,不知道是什么时候开始有误差的,我是不是可以做调整,借:应交税费~应交增值税~进项税20000贷:营业外收入20000
*燕*
于2020-07-14 17:32 发布 572次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
你这个冲未分配利润比较好,借进项税额 贷未分配利润
2020-07-14 18:01:09
查找原因。如果是当期不一致,分别查找销项和进项。一般销项问题不大,注意是否因为计入了未认证的增值税专业发票。如果原因不在当期,按照上述方便往前面找。
2019-04-18 11:08:44
你好,这个和应交税费--应交增值税税费(转出未交增值税)的借方余额是留抵税额是相符的,
2021-06-28 16:08:20
如果没有特殊情况,这两个数应该是相等的
2018-10-09 20:40:58
不仅仅是增值税,还有其他各个税,都在里面,你要看增值税留底的话,可以看应交税金---应交增值税的期末余额
2015-03-11 16:46:01
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