计提工资是不是,借 管理费用-工资、社保、公积金 贷 应付职工薪酬-工资、社保、公积金 然后实际付,借:应付职工薪酬—工资 贷:银行/ 其他应付款-社保、公积金/应交税金-个税 然后实际付社保公积金,借 应付职工薪酬-社保、公积金/ 其他应付款-社保、公积金 贷银行
小小酷
于2020-07-14 17:53 发布 1215次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-07-14 17:54
你好,是的,是要这样处理的,
相关问题讨论
您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
少部分应发未发的可以,但是汇算清缴前必须发掉才可以,
2018-12-27 10:25:16
您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
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小小酷 追问
2020-07-14 17:55
庄老师 解答
2020-07-14 17:56