老师您好 我们是小规模纳税人 第二季度 在税务局代开专票 其中1%税率的不含税金额是10887.58 3%税率的不含税金额是107029.13 还有当期的不开票含税收入270000(不开票收入我按照1%的优惠税率来 不含税销售额267326.73+税额2673.27) 然后在申报的时候 为什么系统弹出的应纳税减征额不得大于5217.75 请问5217.75是怎么算出来的?
路人甲X
于2020-07-14 18:08 发布 991次浏览
- 送心意
路老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-14 18:15
您好,你申报表是怎么填的
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您好,你申报表是怎么填的
2020-07-14 18:15:27
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专票的不含税收入填在第2行
未开票的不含税填在10栏 个体户填在11栏
减免税表填217.75 主表的应纳税额减征额栏也填217.75
2020-07-15 12:50:37
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您好,这个金额是不含税金额,不包含的,开了专票就需要缴税的。
2020-11-27 11:29:21
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代开的专票,是不享受免征政策的。
2019-10-15 10:56:37
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代开的专票在主表1-3里面的税务机关开具发票填写
另外 的自开的在第10行填写
2019-07-15 21:48:14
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