送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-14 18:09

你好
预提工资,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资
预提费用,借;管理费用等科目,贷;其他应付款

美好的枕头 追问

2020-07-14 18:10

等下个月再做负数分数冲掉对吗?

邹老师 解答

2020-07-14 18:12

你好,你 是指取得了预提的费用发票吗?

美好的枕头 追问

2020-07-14 18:17

对,下个月预提费用的发票到了我应该怎么处理?

美好的枕头 追问

2020-07-14 18:18

还有工程公司临时工的工资通过公户给他们发放,有这个程序,可以计入工程施工的成本吗?还是必须开出来劳务发票才可以计入成本?

邹老师 解答

2020-07-14 18:20

你好
下个月预提费用的发票到了,红冲之前预提的分录,根据发票做费用分录 
需要取得发票入账,计入工程施工科目核算

美好的枕头 追问

2020-07-14 18:32

好的 。那像发放管理人员工资我们也没有要求说要开发票。像临时工这种就必须开发票才能入账做工资,是为什么呢老师?

邹老师 解答

2020-07-14 18:33

你好,是雇佣关系就可以根据工资表入账,如果不是雇佣关系,就需要取得劳务费发票入账才是的

美好的枕头 追问

2020-07-14 18:36

谢谢老师

邹老师 解答

2020-07-14 18:37

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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