送心意

文老师

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2016-04-02 13:17

这个是我昨天晚上给你回复的吧,有不明白的可以继续找我咨询

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你好同学 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 7000 贷:应付职工薪酬——工资 7000 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 7000 贷:其他应收款——社保(个人部分) 700 应交税费——应交个人所得税 200 库存现金/银行存款 6100 4 上交杜保 借:其他应收款——社保(个人部分) 70 贷:银行存款或现金 700
2021-11-10 11:08:14
你好!借管理费用-工资 贷应付职工薪酬。
2019-07-27 14:53:51
这个是我昨天晚上给你回复的吧,有不明白的可以继续找我咨询
2016-04-02 13:17:35
你好,建议先和公司负责发薪的同事重新核对一下计提和实付的差异,后再做调整
2019-10-30 11:27:04
你好,需要计提的哦,当月发当月的也得计提
2020-01-18 12:48:35
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