老师,我们是一般纳税人制造业,我们自己有饭堂,然后 问
你好,这个计入管理费用,福利费。 答
去年交了税金但未计提税金及附加。今年填汇算清 问
去年的分录是如何 做的? 答
有两个员工3月做了几天离职了,可以把3月工资和2月 问
你好可以的 可以这么做的 答
1、做2月份账的时候发现2024年12月份和2025年1月 问
你好,1借管理费用 红字 借应交税费-进项税 2来做留抵税额,下期继续抵扣就可以 答
想咨询一下,两个没有关联的公司,A借给B钱,A需要交税 问
是的,A需要交税的,按利息交增值税 答

我有个问题想要请教一下[愉快][愉快]我第二年的预收账款是25.55万,其他年份都是0。在写现金流量表的 销售商品提供劳务收到的现金 时,需要预收账款的期末数-期初数,第二年这一部分的值是25.5,第三年这一部分的值就是-25.55。老师这样对吗?
答: 您好,第二年这一部分的值是25.5,是正确的。第三年这一部分的值就是-25.55,是不正确的。
收到预收账款1万元,手续费20元 编制现金流量表时入 ,入 销售商品、提供劳务收到的现金这个项目的是9980还是1万元呢?
答: 您好!是填9980,20元计入支付的其他与生产经营有关的现金。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
现金流量表的销售商品、提供劳务收到的现金中应收账款期初-期末 比如说应收账款的期初余额是借方80 期末余额是贷方100,那我是80-100吗借方何贷方分不清
答: 您好!不是的。你要看本月发生了多少。 比如你期初应收80,然后本月发生应收200,期末余额是借方20 那你这个月肯定是收到了80+200-20了
老师 我现在在编制现金流量表,销售商品提供劳务收到的现金中应收账款的减少金额,如果这个金额不涉及现金那是不是算的时候要减掉呢??
请问编制7月的现金流量表,这个销售商品、提供劳务收到的现金其中(应收 账款期初余额-应收账款期末余额)是不是指上年12月末应收余额,就是期初余额-期末,是不是本年7月末应收账款的余额
现金流量表的销售商品 提供劳务收到的现金 怎么和收入加税金加应收账款期初减期末加预收期末减期初 不一样数呢 是我的公式算错了吗


千里马体验账号 追问
2020-07-14 20:50
小林老师 解答
2020-07-14 20:52
千里马体验账号 追问
2020-07-14 20:58
小林老师 解答
2020-07-14 21:33