请问一下,解析:应纳税所得额=2000-120+20,我的理解是题目说的2000已经包含了20万的滞纳金了啊,为啥还要再加20万呢?
璀璨紫白荷
于2020-07-15 10:10 发布 1026次浏览
- 送心意
王老师1
职称: 会计从业资格
2020-07-15 10:14
因为20是税收滞纳金是不能在税前扣除的,所以需要调增。
相关问题讨论
因为20是税收滞纳金是不能在税前扣除的,所以需要调增。
2020-07-15 10:14:08
您好。
研发费用加计扣除的部分 有100万要扣除 不合理 ,那只有400万才能享受研发费用加计扣除了,加计扣除比例是75%哈。
即加计扣除的部分是400*0.75=300万元。
应纳税所得额的部分 就是营业收入(6000)-营业成本(5000)-能加计扣除的部分(300)
加油。祝学习生活工作愉快!
2021-07-06 21:00:16
您好,就是想告诉你,2016年没有亏损。
多计可管理费用200万都没有亏损,调回去的话就更加不会亏损了。其实这句话也没多大意义h
2019-08-29 04:24:59
同学,题目麻烦发一下
2022-02-12 18:47:58
您好,税收滞纳金不得扣除,但计入了利润总额所以要加回
国债利息收入免税,但计入了利润总额要减去
2021-05-08 11:37:16
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璀璨紫白荷 追问
2020-07-15 10:45
王老师1 解答
2020-07-15 10:46