23年的房租未计提,25年1月份房东开了发票给我们,我 问
23年的房租25年入了帐,不需要汇算清缴的时候调增? 答
个体工商户 个人所得税-经营所得 需要计提么 怎 问
你好,这个借所得税费用,贷应交税费,应交生产经营所得税 然后再借,应交税费,应交生产经营所得税贷,银行存款。 答
1月份会发12月的工资以及24年一半的年终奖,那么在 问
你好,在所属期1月去申报24年一半的年终奖 答
公司被税务稽查,稽查补交了2022年的增值税5万元,所 问
没有补做收入,就是有些进项发票,不能抵扣,被调整出来。所得税也是有些费用不让扣除 主要原因是一些劳务发票,被认定为是账外发工资,所以调整出来 答
老师,今年印花税不是还有小规模减半征收的优惠政 问
跳出来是这个界面 答
请问一下,解析:应纳税所得额=2000-120+20,我的理解是题目说的2000已经包含了20万的滞纳金了啊,为啥还要再加20万呢?
答: 因为20是税收滞纳金是不能在税前扣除的,所以需要调增。
老师好!这道题目的应纳税所得额是多少?
答: 您好。 研发费用加计扣除的部分 有100万要扣除 不合理 ,那只有400万才能享受研发费用加计扣除了,加计扣除比例是75%哈。 即加计扣除的部分是400*0.75=300万元。 应纳税所得额的部分 就是营业收入(6000)-营业成本(5000)-能加计扣除的部分(300) 加油。祝学习生活工作愉快!
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好!感觉图片中的题目答案是错误的,应该把多扣的年金加到应纳税所得额中才对,应该是:【8000+(8000*5%-4000*4%)-5000】*3%=97.2(元)老师,帮忙看一下,谢谢!(来源P43--215,对应讲义p93)
答: 同学,题目麻烦发一下
蒋飞老师 解答
2019-10-07 12:36
蒋飞老师 解答
2019-10-07 12:39
蒋飞老师 解答
2019-10-07 12:39
Ting 追问
2019-10-07 15:36
蒋飞老师 解答
2019-10-07 15:37