- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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你好。月末应交税费应交增值税科目余额贷方。是这样处理的
2019-03-06 16:47:20
计提借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 次月缴纳借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2021-02-23 10:20:24
你好,是的这样做结转,缴纳分录的
2018-02-01 10:27:13
您好
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
分录后面的金额是本期应该缴纳的增值税
2019-02-24 10:17:38
业务:发生100万销售收入。 求:增值税会计分录。 一,确认收入时 借:银行存款 100 贷:主营业务收入 97.08 应交税金-增(销)2.92 二,缴纳时 借:应交税金-应交增值税(已交)2.92 贷 :银行存款2.92 。 这个二级科目后的(销)(已交)之间 要结转吗?,
2015-10-29 17:17:09
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