送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-15 11:10

你好,既然不是预付款给对方,那贷方就应当是应付账款科目,而不是预付账款的

. 追问

2020-07-15 11:12

我是这样想,等后期给对方钱我在挂预付,这样就不会乱,而且可以冲掉,我不想涉及到太多应收,应付,预收预付,就只挑2个用,老师您说的我也能理解~我就不知道能这样操作吗

邹老师 解答

2020-07-15 11:15

你好,如果是先预付了,可以通过预付账款核算
如果没有预付,那就应当通过应付账款科目核算才是的

. 追问

2020-07-15 11:17

那怎么避免四个科目轮用啊 ,本来不熟悉

邹老师 解答

2020-07-15 11:18

你好,针对一个单位设置一个科目就可以了
而不要同一个单位既有预收,又有应收
或者同一个单位既有应付,又有预付

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相关问题讨论
同学 你好  对的 你的分类没有问题。
2022-05-10 11:17:56
你好,是的,没问题的
2022-09-22 23:13:09
你好 正常就是你这样做。因为之前只预付40000,所以只能冲销40000的预付账款 借:库存商品-蓝牙耳机 45000 应交税费-应交增值税(进)5850 贷:预付账款-杭州雷诺 40000 应付账款-杭州雷诺 10850
2023-08-03 15:57:59
你好,是购进商品的发票没有入账的意思? 
2023-05-25 17:06:29
你好,既然不是预付款给对方,那贷方就应当是应付账款科目,而不是预付账款的
2020-07-15 11:10:17
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