老师,我想请教一下,假如22年8月份的发票,现在23年5月发现没有入账,那我现在要怎么做账呀? 当时22年是: 借:预付账款 贷:银行存款 现在23年5月的账是 借:应付账款 贷:预付账款 还是: 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项) 贷:预付账款 呢?
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于2023-05-25 17:02 发布 479次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2023-05-25 17:06
你好,是购进商品的发票没有入账的意思?
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你好,是的,没问题的
2022-09-22 23:13:09
你好
正常就是你这样做。因为之前只预付40000,所以只能冲销40000的预付账款
借:库存商品-蓝牙耳机 45000
应交税费-应交增值税(进)5850
贷:预付账款-杭州雷诺 40000
应付账款-杭州雷诺 10850
2023-08-03 15:57:59
同学
你好
对的 你的分类没有问题。
2022-05-10 11:17:56
你好,是购进商品的发票没有入账的意思?
2023-05-25 17:06:29
你好,既然不是预付款给对方,那贷方就应当是应付账款科目,而不是预付账款的
2020-07-15 11:10:17
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2023-05-25 17:12
邹老师 解答
2023-05-25 17:13