送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-15 11:59

你好,这样做调整分录
借;其他应收款300,贷;其他应付款 300

wanghui 追问

2020-07-15 12:07

这样写对吗

邹老师 解答

2020-07-15 12:08

你好,你之前提到 的金额是-300,而不是11267.17啊
(其他应收款为负数,是-300,我要调整分录到其他应付款,会计分录怎么做)
借;其他应收款300,贷;其他应付款 300

wanghui 追问

2020-07-15 12:10

殊途同归吧,换个数字,我这样位置填的对吗,如果不对怎么调整呢,麻烦了

邹老师 解答

2020-07-15 12:11

你好,分录是这样做,金额可以自己根据情况变化

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你好 先工资扣除 在缴纳给社保局 做其他应付款。 先缴纳给社保局后工资扣除做其他应收款
2020-05-27 15:17:19
你好 我看懂了 是这样的 甲方销售乙方产品 然后代垫付运费 先是收到了乙方的现金运费钱了 你就得挂 借库存现金 贷其他应付款 然后后面发货的时候是要公司银行存款支付给运输公司的。 所以是借其他应付款 贷银行存款 我把实操老师做的分录 拆分了 你看能理解不
2019-11-04 17:27:11
您好: 一般情况下不建议对冲,一个客商即有应收又有应付应分别核算的。 如果与对方协商可以对冲分录为: 借:其他应付款-XXX 贷:其他应收款-XXX
2019-10-28 13:53:00
你好,要按这样处理,借银行存款,贷其他应付款--商户保证金,
2019-10-27 12:08:21
其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
2019-06-13 09:56:18
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