- 送心意
刘之寒老师
职称: 税务师
2020-07-16 09:56
借:管理费用-职工福利费 A+B
贷:应付职工薪酬-职工福利费 A+B
借:应付职工薪酬-职工福利费 A+B
贷:银行存款 A
应交税费-应交个人所得税 B
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2020-07-16 09:56:37
你好 那这个实际年终奖是3万还是2万 是多计提了还是什么情况 ?
2020-01-03 18:57:28
1计提工资
借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资
贷:应付职工薪酬-工资
计提公司承担部分社保公积金
借:管理费用-社保,公积金
贷:应付职工薪酬-社保,公积金
2.发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款—社保,公积金(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保,公积金(企业部分)
其他应付款—社保,公积金(个人部分)
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2023-03-08 09:14:50
你好,是的,可以这样处理
2020-06-12 00:00:39
12月计提 借成本费用科目贷应付职工薪酬
2020-01-14 11:01:38
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小鱼鱼 追问
2020-07-16 09:58
刘之寒老师 解答
2020-07-16 10:05