送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-07-16 16:26

你这个为什么要冲回,不确认固定资产吗

10447921@2019 追问

2020-07-16 16:27

固定资产多确认了,当时是暂估确认的

辜老师 解答

2020-07-16 16:32

那你直接,借:固定资产  负数,贷:应付账款   负数

10447921@2019 追问

2020-07-16 16:33

可以吗这样

辜老师 解答

2020-07-16 16:33

可以的,可以这样冲减的

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相关问题讨论
你这个为什么要冲回,不确认固定资产吗
2020-07-16 16:26:21
学员你好,分录如下 借:固定资产 应交税费-增值税-进项税额 贷:预付账款(原来已支付) 应付账款(未支付金额)
2021-12-08 20:17:08
您好!借固定资产 贷在建工程。 可以的。可以按你说的做
2018-05-23 11:25:39
红冲暂估的 然后再做 借在建工程 贷应付账款
2024-01-10 09:12:35
借应付账款、在建工程,贷固定资产 借应付账款贷在建工程, 借在建工程 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款, 借固定资产,贷在建工程
2023-12-26 17:17:14
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