老师,我有一项在建工程还没有挂完账,对方发票还没开全,但是已投入使用,我想预转固。怎么做分录? 假如在建工程已挂账80万,预估竣工决算价值是100万。 借:在建工程/暂估20万,贷:应付账款/暂估20万 借:固定资产100万,贷:在建工程80万,在建工程/暂估20万。 以后这20万开出发票时,该如何处理?
酱酱
于2024-01-10 09:12 发布 585次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2024-01-10 09:12
红冲暂估的
然后再做
借在建工程
贷应付账款
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应交税费、应交增值税进项,
贷应付账款,
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2023-12-26 17:17:14
您好,是的,按合同金额。那您与工程人员确认是否暂估完全
2021-12-14 19:25:05
红冲暂估的
然后再做
借在建工程
贷应付账款
2024-01-10 09:12:35
您好!借固定资产 贷在建工程。
可以的。可以按你说的做
2018-05-23 11:25:39
学员你好,分录如下
借:固定资产
应交税费-增值税-进项税额
贷:预付账款(原来已支付)
应付账款(未支付金额)
2021-12-08 20:17:08
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酱酱 追问
2024-01-10 09:55
朴老师 解答
2024-01-10 09:55