- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-07-16 16:49
您好,按照您单位的实际情况,什么时候报销就什么时候做账
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您好,按照您单位的实际情况,什么时候报销就什么时候做账
2020-07-16 16:49:25
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同学,
不是公司员工是否可以报销差旅费,需要看情况:
情况一、与公司业务相关:
非本单位员工的发票与公司的业务若是相关,只要是实际支出了,都应入账,比如为客户报销的住宿费、车费等可以计入:管理费用-业务招待费,比如支付他人的劳务费可以计入:管理费用-劳务报酬,按照税法规定在企业所得税前扣除。
情况二、与公司业务不相关:
非本单位员工的发票与公司的业务若不相关,与公司取得收入经营无关的费用不论如何入账,应该全部做纳税调增,不能在企业所得税前扣除。
2022-08-05 18:27:34
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你好,报销可以,但要计入业务招待费
2020-07-14 13:56:13
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你好!余款退回是两张附件,一张是回单,一张是收据
2019-09-20 22:01:36
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你好!只可以做招待费处理
2019-06-17 09:33:46
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