送心意

刘诗

职称注册会计师,中级会计师

2020-07-16 20:09

你好!计提工资时:借:生产成本/管理费用等 贷:应付职工薪酬  发放工资时:借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 贷:银行存款 把其他应收款抹平就行。

小玉白白 追问

2020-07-16 20:10

借的时候附上一张借款单就可以了吧

刘诗 解答

2020-07-16 20:12

嗯嗯,对的,这么操作就可以了

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相关问题讨论
你好!预支做其他应收款,工资照常,发放后冲减其他应付款
2016-10-03 20:03:58
你好!计提工资时:借:生产成本/管理费用等 贷:应付职工薪酬 发放工资时:借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 贷:银行存款 把其他应收款抹平就行。
2020-07-16 20:09:11
你好,未发的在应付职工薪酬期末余额体现,不需要做未发的分录 用工资冲借款 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款
2018-08-01 08:46:50
你好 借款时 借:其他应收款 贷:库存现金等 发工资 扣款 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 贷:库存现金 实发工资数
2020-03-18 14:19:14
你好 借其他应收款-个人贷银行存款 工资扣除 借应付职工薪酬 贷其他应收款-个人 银行存款 应交税费-应交个人所得税 其他应收款-个人社保等
2019-06-14 12:58:58
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