- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
2017-09-29 18:52
你好!借管理费用-工资 11 贷:应付职工薪酬-工资 11 9月分录 管理费用-工资 116080 贷:应付职工薪酬
116080 借:应付职工薪酬 116080 贷:其他应收款 2000 贷:银行存款 114080
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116080 借:应付职工薪酬 116080 贷:其他应收款 2000 贷:银行存款 114080
2017-09-29 18:52:51

你好,发放工资的时候体现,之前记其他应收款的,发放借应付职工薪酬贷其他应收款
2018-10-23 10:27:46

你好
当作借款核算,借记其他应收款
(待发工资时,再冲回)
2019-06-06 15:22:51

借:其他应收款~李宁 贷:银行存款
借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款
借:其他应收款~李宁 贷:银行存款
但是我觉得摘要就不能写发放11月份工资了。这钱你们老板是不准备李宁还了吗?
2020-01-17 13:19:47

你好!计提工资时:借:生产成本/管理费用等 贷:应付职工薪酬 发放工资时:借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 贷:银行存款 把其他应收款抹平就行。
2020-07-16 20:09:11
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