6月10日预付给A公司货款5000元,6月20日货到并收到增值税专用发票不含税金额10000,增值税1300元,做分录 预付货款 借:预付账款 5000 贷:银行存款 5000 商品入库 借:库存商品 10000 应交税费~应交增值税~进项税 1300 贷:预付账款5000 应付账款6300 贷方还是预付账款11300,这边不太清楚,这边不是货已到,为什么不做应付6300,请做一下说明,谢谢
Calm
于2020-07-17 10:38 发布 1153次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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报销单写价税合计的
是的
2020-07-15 19:05:03
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你好,贷方还是预付账款11300是因为一般应付和预付我们不做在同一个分录里,而且直接做预付11300余额会在贷方有6300,实际支付再借预付贷银行存款是一样的
2020-07-17 11:01:43
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您好
请问勾选确认后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
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这个需要看你做账咋做的,1.一般是当月的,.应交增值税转出未交增值税 这个上期留底借方一般也是可以抵扣,4.应交税费待认证进项 这个还没有认证的可以后续抵扣的
2020-01-10 10:17:54
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你好,稍等老师正在处理中。写分路了发给你。
2023-12-04 11:36:22
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