我们公司是物业公司,请问提前预收了房租物业费,做借银行存款,贷预收账款。但是同事我们发票也提前开具了,想问这张发票我们要全部转入当期主营业务收入吗?如果不转,那增值税表格的收入和所得税表格及利润表的收入就不符核了呀?请老师指教
朱莉萍
于2020-07-18 05:26 发布 787次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-07-18 05:44
借银行贷预收,应交税费
按月做收入就可以
增值税需要一次缴纳
相关问题讨论

借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税費
2020-04-10 11:04:00

可以的,同学,你这个思路
2019-07-11 12:02:54

你好,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
同时结转成本的
2017-12-21 18:16:13

借: 银行存款 1100
贷: 主营业务收入 1037.74
应交一销项税 62.26
这笔分录直接红字冲减
2019-08-08 08:26:41

您好,不需要做账,相当于商业折扣
2019-12-15 20:26:34
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朱莉萍 追问
2020-07-18 05:48
郭老师 解答
2020-07-18 08:02