送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-10-19 10:12

具体就是我们8月份发生的业务,但是9月份才开发票

昏睡的树叶 追问

2016-10-19 10:28

8月份不用做?,9月份应该怎么做?

邹老师 解答

2016-10-19 10:10

你好,一般是在开具发票的时候确认收入,收款的时候做收款的处理

邹老师 解答

2016-10-19 10:13

那在9月份做应收,收入的账务处理

邹老师 解答

2016-10-19 10:28

借;应收账款等科目   贷;主营业务收入  应交税费

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相关问题讨论
你好,一般是在开具发票的时候确认收入,收款的时候做收款的处理
2016-10-19 10:10:16
借销售费用120 贷银行存款120
2019-06-19 11:38:48
借: 银行存款 1100  贷: 主营业务收入 1037.74  应交一销项税 62.26 这笔分录直接红字冲减
2019-08-08 08:26:41
借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税費
2020-04-10 11:04:00
可以的,同学,你这个思路
2019-07-11 12:02:54
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