送心意

黄老师

职称会计师

2016-07-06 10:53

老师,因我公司是网络服务公司,我计入成本,要体现应付职工薪酬吗?帮我写下分录吧,谢谢

新雨旋阳 追问

2016-07-06 15:21

老师这样不可以吧,我公司没有分内外账,就是一本账,借:主营业务成本贷:其他应付款或应付职工薪酬吧

黄老师 解答

2016-07-06 10:35

你好,可以计入成本/管理费用-劳务费

黄老师 解答

2016-07-06 10:54

按发票直接入成本可以了,借:管理费用-劳务费   贷:现金

黄老师 解答

2016-07-06 15:23

如果有现金支付,就入贷方现金,或者通过应付职工薪酬过渡科目都可以的

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1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2020-05-25 19:07:15
你好   你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:劳务成本一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2020-12-05 12:41:22
借制造费用等科目 4300贷银行存款4300
2020-07-09 16:40:13
你好,可以这样处理 "(1)收到的款会计处理 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税-销项税额 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费—应交增值税-销项抵减税额 主营业务成本 贷:银行存款 " 期末把相关增值税转到未交增值税就可以了
2018-06-22 10:27:02
借成本费用相关科目贷银存
2020-04-18 22:10:40
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