老师,我想问下,计提工资借管理费用,贷应付职工薪酬,做发工资分录的时候是红字冲,然后重新做一笔付的分录吗?就是红冲一个凭证号,发放一个凭证号?红冲和发放的分录可以跟我说下么?
LET IT BE
于2020-07-20 11:36 发布 2159次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-07-20 11:39
你好,1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
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2019-07-09 00:51:58
你好,计提工资,是第二个分录。而且应付职工薪酬明细科目是工资
2022-07-01 15:30:38
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朴老师 解答
2020-07-20 11:40