送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-07-20 12:20

你好 不是的  借 固定资产  贷 库存现金  次月折旧  借 管理费用  贷 累计折旧

月儿 追问

2020-07-20 12:26

谢谢老师

答疑苏老师 解答

2020-07-20 12:28

不客气  祝工作顺利哦!

上传图片  
相关问题讨论
你好 不是的 借 固定资产 贷 库存现金 次月折旧 借 管理费用 贷 累计折旧
2020-07-20 12:20:28
你好,可以,但是你这个预付账款以后拿不回发票,一样也是个麻烦
2016-11-08 17:46:57
是的,你自己开一份收据当附件就可以了。
2016-11-23 11:13:39
同学你好!预付账款是负数的话   对应的就是应付账款哦 科目要调整的
2021-11-07 18:26:49
你好,是的,就是这样处理
2018-09-28 10:38:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...