送心意

刘诗

职称注册会计师,中级会计师

2020-07-21 08:57

你好!6月份的时候可以先暂估,然后7月份底到票的时候冲暂估,再按照实际金额重新入账。

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相关问题讨论
你好!6月份的时候可以先暂估,然后7月份底到票的时候冲暂估,再按照实际金额重新入账。
2020-07-21 08:57:26
你好,如果是专票,你们单位给人家开红字信息表认证了的 借预付账款 贷原材料 应交税费应交增值税进项转出
2022-04-13 08:29:44
您好!这个扣不了,因为从你说的这个,税务局只会认为贸易公司找客户买了材料,跟加工厂没关系
2019-09-11 11:42:07
你好,可以这么做交付定金借应付账款贷银行存款,运费借销售费用运费贷银行存款,再付运费还是一样的步骤,货款付清借应付账款贷银行存款,等对方开票来借原材料贷应付账款即可
2021-08-04 16:42:02
你好,收到材料但未附发票时   借:原材料-暂估          贷:预付账款   收到发票时   借:原材料          应交税费-应交增值税(进项税额)          贷:原材料-暂估
2021-10-21 22:18:00
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