送心意

王老师1

职称会计从业资格

2020-07-21 09:18

借:管理费用-租金 95238.1
应交税费-应交增值税(进项税额)4761.9
贷:其他应付款 100000

壹????人 追问

2020-07-21 09:22

想按月摊销

王老师1 解答

2020-07-21 09:26

7月支付时,
借:预付账款 95238.1
应交税费-应交增值税(进项税额)4761.9
贷:银行存款 100000
8月开始摊销,直至2021.1入账如下
借:管理费用-租金 15873.02
贷:预付账款 15873.02

壹????人 追问

2020-07-21 09:35

之前用待摊费用这个科目,那应该怎么做

王老师1 解答

2020-07-21 09:45

把预付账款科目替换成待摊费用就行
7月支付时,
借:待摊费用 95238.1
应交税费-应交增值税(进项税额)4761.9
贷:银行存款 100000
8月开始摊销,直至2021.1入账如下
借:管理费用-租金 15873.02
贷:待摊费用 15873.02

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借:管理费用-租金 95238.1 应交税费-应交增值税(进项税额)4761.9 贷:其他应付款 100000
2020-07-21 09:18:01
你好,按照有发票做账,但是不能税前扣除
2019-09-18 19:22:29
您好,房产税出租时由出租人按租金缴纳
2019-03-03 20:41:10
这个房子是几时取得,2016.4.30号之前取得是可以简易计税按5% 之后取得是一般计税按9%
2019-11-11 14:51:59
租赁的个人的可以的
2019-03-24 14:00:52
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