老师好,我公司六月份客户该开具过来的普通税票,七月份才到,开具的日期也是六月份的,那这个发票怎么做账务处理,六月已经申报了,可以当七月份的发票吗
茏茏
于2020-07-21 09:42 发布 1045次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-07-21 09:50
你好,可以的,做账在7月账务上,
相关问题讨论

你好,可以的,做账在7月账务上,
2020-07-21 09:50:02

借应付帐款贷库存商品,应交税费应交增值税进项转出
2020-08-13 13:08:01

要做账的
现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录
2019-08-26 16:51:43

您好
对方是暂时不要发票还是一直不要发票
2019-06-10 13:25:05

你好 4月做无票收入 5月冲无票收入 然后按发票再次做收入分录 申报的时候按5月正数收入减去负数后的余额报即可
2019-06-10 16:52:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
茏茏 追问
2020-07-21 09:53
庄老师 解答
2020-07-21 09:54
茏茏 追问
2020-07-21 09:56
庄老师 解答
2020-07-21 10:01
茏茏 追问
2020-07-21 10:03
庄老师 解答
2020-07-21 10:06
茏茏 追问
2020-07-21 10:10
庄老师 解答
2020-07-21 10:18
茏茏 追问
2020-07-21 10:18
庄老师 解答
2020-07-21 10:22
茏茏 追问
2020-07-21 10:33
庄老师 解答
2020-07-21 10:45