送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-21 14:51

你好,将税额部分从预付账款中调出来
借,应交税费一应增进
贷,预付账款
然后按月将余下的预付账款摊销入管理费用
每月摊销时
借,管理费用等
贷,预付账款

?徐微微 追问

2020-07-21 14:53

这样做 对不对 老师

?徐微微 追问

2020-07-21 14:54

这样做 对不对

立红老师 解答

2020-07-21 15:01

你好,对的,是正确的

?徐微微 追问

2020-07-21 15:01

好的 谢谢老师

立红老师 解答

2020-07-21 15:11

不客气的,祝您学习愉快

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你好,将税额部分从预付账款中调出来 借,应交税费一应增进 贷,预付账款 然后按月将余下的预付账款摊销入管理费用 每月摊销时 借,管理费用等 贷,预付账款
2020-07-21 14:51:33
你好! 是的。
2019-11-06 14:44:59
错的分录原分录红冲就可以了哦
2020-04-20 11:11:50
你好,你可以在你之前分录的基础上做这个分录 借;银行存款 贷;预付账款
2019-01-02 18:53:47
您好!您为什么会有这笔呢?肯定是有什么业务发生才有的呃,补充计入这笔业务。
2016-11-11 09:33:39
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