就是2018年开出去的发票,2020年5月份做了冲红,2020年6月份开了一小部分回去,剩余做未开票收入 这样的情况怎么做分录呢
Darongrong
于2020-07-21 16:28 发布 797次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-07-21 16:30
直接按2018年的分录,原样冲红,再按发票的金额做分录,另外一部分做未分票的收入。
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
冲销时全部用负数列示,按发票及做未开具发票的收入,按正数列示上述的分录
相关问题讨论
就是先将之前确认收入的分录红冲,然后重新再编制一遍。
2019-10-09 12:34:41
你好,申报时,在无票收入栏写负数。
2019-10-09 11:03:54
你好,你们是什么会计准则?
2020-07-21 16:22:43
你好
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
借应收账款贷主营业务收入应交税费
2020-07-21 13:06:39
直接按2018年的分录,原样冲红,再按发票的金额做分录,另外一部分做未分票的收入。
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
冲销时全部用负数列示,按发票及做未开具发票的收入,按正数列示上述的分录
2020-07-21 16:30:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
Darongrong 追问
2020-07-21 16:32
Darongrong 追问
2020-07-21 16:33
江老师 解答
2020-07-21 16:35
Darongrong 追问
2020-07-21 16:46
江老师 解答
2020-07-21 16:48
Darongrong 追问
2020-07-21 17:02
江老师 解答
2020-07-21 17:05