送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2020-07-24 16:17

你好!这种你当现金收款就好了。借现金/其他应收款 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税。

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-07-24 16:24

但是这样我对公开票出去收到现金的话 月底现金账不就对不上了吗?老板需要后面把一些客户买的车放到对私方便他用 这个我怎么弄合适了老师

宋生老师 解答

2020-07-24 16:26

你好!你计入到其他应收款。
另外,公司的钱,老板只能借,要么分红交税。

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-07-24 16:38

他要我们弄对私账有些不做到对公 这样的话我开票出去就等于挂着应收款了。不入公的话 我这长期挂帐收不回来的实际销售和收到款不一致了

宋生老师 解答

2020-07-24 16:38

你好!是的。所以这种是平不了的。而且是违规操作。

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-07-24 16:51

对的我也知道 只能长期挂帐要么就是借款年底还款然后在借款

宋生老师 解答

2020-07-24 16:52

你好!是的,就是这样操作。

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相关问题讨论
你好!这种你当现金收款就好了。借现金/其他应收款 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税。
2020-07-24 16:17:27
借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费
2017-05-31 12:01:55
您好,上个月要做未开票收入的凭证,这个月红冲凭证,然后做蓝字分录
2019-05-31 14:35:46
您好,上个月根据未开票收入金额做未开票收入分录,本月红冲,根据开的发票入分录
2019-05-31 14:47:48
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)
2017-05-03 12:27:06
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