在做外账的时候,本月购入材料500块,开专票,但是发票要下月开,为什么老会计告诉我这个月做应付账款贷银行存款,下个月再做营业成本贷应付账款
小气鬼
于2020-07-22 08:26 发布 617次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-07-22 08:27
你好 没有付款贷方不做银行存款 按实际做 货到票未到是暂估入库 借原材料贷应付账款暂估
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你好 没有付款贷方不做银行存款 按实际做 货到票未到是暂估入库 借原材料贷应付账款暂估
2020-07-22 08:27:34
没看懂你的意思。借主营业务成本为什么冲应收? 应付账款怎么办?
2019-02-21 18:00:06
您好
做两笔分录比较合适
2022-03-28 18:23:56
同学你好,也可以这样做分录的。
2021-11-15 21:06:31
同学您好,
1.借:预付账款
贷:银行存款
2.借:管理费用
贷:预付账款
祝您工作顺利。
2019-01-09 11:51:01
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小气鬼 追问
2020-07-22 08:30
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2020-07-22 08:30