送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2020-07-22 13:59

你好!你们先不用做,因为暂时没有经过你们公司。

糖糖 追问

2020-07-22 14:01

但是6月客户付的,7月工厂已经抵扣了

宋生老师 解答

2020-07-22 14:01

你好!但是这个跟你们确实没有关系啊。只有实际跟你们有关系的时候你们才入账。

糖糖 追问

2020-07-22 14:02

客户付车款的时候这笔钱我们这边也要抵扣的,怎么会不用操作

宋生老师 解答

2020-07-22 14:04

你好!暂时还没有跟你们有关系。到时候你们抵减的时候再做分录。
如果你要做,可以计入借预付账款 贷预收账款。

糖糖 追问

2020-07-22 14:07

现在就是工厂已经先抵扣了一笔了,如何处理账上才能看的比较清楚客户付了多少定金,工厂抵扣多少定金

宋生老师 解答

2020-07-22 14:08

你好!你就按上面的,借预付账款 贷预收账款。他付了多少,就按多少做分录。

糖糖 追问

2020-07-22 14:09

这科目冲的是工厂还是客户都看不出来

宋生老师 解答

2020-07-22 14:13

你好!这个只能在摘要上写清楚了。另外预付账款和预收账款,你可以在二级科目上设置客户名称和工程名称。

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你好!你们先不用做,因为暂时没有经过你们公司。
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2021-10-14 13:00:51
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