送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-22 15:00

您好,五月份收到的发票应该寄在五月份的账上,正常领用需要有数据,如果没有数据,没有办法结转准确的成本

红梅花开 追问

2020-07-22 15:22

5月份不抵扣能计账吗?领用有数据前面你没仔细看,我的问题你没有回答

玲老师 解答

2020-07-22 15:30

你好  5月份不抵扣能计账 可以做账  记待认证进项  后面抵扣时 借进项贷 待认证进项

红梅花开 追问

2020-07-22 15:45

成本这一块,公司这种情况没有走上正轨,请问老师我不能不做成本吧,给税务局看也得做啊,请指教在已知条件的情况下怎样将生产成本转入库存商品进行分配?谢谢老师

玲老师 解答

2020-07-22 15:51

您好,成本按照实际发生,如果实际发生就做成本,没有发生就不做,

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