送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2020-07-22 16:20

你好!你可以重新看每一份凭证,看有没有问题,然后看报表平不平。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-22 16:25

不是还有什么勾稽关系吗?我觉得光看平不平也不对啊

宋生老师 解答

2020-07-22 16:26

你好!其实这个不算是勾稽关系,你可以用科目余额表的金额和资产负债表的金额核对。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-22 16:28

看科目余额表和资产负债表期末额吗?不是资产负债表和利润表也有什么关系

宋生老师 解答

2020-07-22 16:30

你好!资产负债表的未分配利润的期末数-期初数是利润表的本年累计数。
其他数据没有必然联系。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-22 16:32

好吧,总感觉每次做好了不知所措,也不知道对还是错

宋生老师 解答

2020-07-22 16:35

你好!其他的科目是对是错,就跟实际来核对,比如应收应付,库存商品,现金,原材料,银行存款等。

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借;营业外支出 贷;银行存款 对方开具的收款收据
2017-01-11 12:01:55
你好,凭证是需要按月完成的 而不能把几个月的揉在一个月一起处理的
2018-06-19 20:48:33
你好,购进做库存,卖出去做收入,然后结转成本就可以了
2020-05-26 09:56:18
您好!可以的。内帐自己清楚就行了。
2018-09-25 15:20:09
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2019-08-30 17:54:19
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