老师您好,我们在做账的时候放在营业外支出了,但在 问
是,营业外支出里这个金额填写在其他里 答
老师好,请问我们小规模纳税人酒店2024年账上亏损 问
房租无发票部分不能税前扣除,需纳税调增。不调增属虚假申报,有补缴税款、滞纳金及罚款风险。正确做法是与房东协商开发票,如实申报:调增后仍亏损,应纳税额为 0;调增后盈利,按税率计算纳税。不能随意选申报数据,应先准确调整计算应纳税所得额,再申报 答
老师,老板个人费用做到税账,贷方用库存现金吗,如果 问
您好,老板个人的开了发票吗? 答
@郭老师,你能看出来这个应该写多少金额的付款申请 问
截图发来看一下的。 答
老师,多家企业不同法人,开发票人可以为一人? 问
可以的,可以是一个人。 答

你好老师 费用报销时 是不是 会计先审核票据 然后出纳根据审核完的票据付款 会计最后再做账啊
答: 您好,对的,先填写报销单,然后找领导审批,然后出纳核对完后,付款后盖章后,把单据给会计然后会计进行做账!
老师您好,我们有一笔费用报销审批过了,付款没有付出去,后来发现是账号写错一个数字,需要重新走审批流程吗?可以改掉直接付款吗
答: 是否需要走审批需要看你们内部制度规定
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
费用报销单和付款申请单有什么区别?他们各自在什么时候才填写啊?老是把它们弄混淆
答: 你好!其实这个没有规定必须什么时候使用,企业自己根据实际情况来就可以了。 费用报销一般是要有发票才报销。申请单可以没有发票,预付之类。

