老师好 我有笔工程款 (1)2016年1月份来了一笔工程款:做账借:银行存款 贷:应收账款 (2)由于做工程的人员没有及时拿到税票,所以公司扣了5000元的税金,等他拿回公司税票再退还给他,1月份打给他的时候就是借:应收账款 贷银行存款 (3)6月份的时候才拿回税票,税票的开具日期是2016年3月份,请问 此时我改怎么做账,具体分录应该怎么写呢
进行时
于2016-07-07 17:23 发布 786次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
相关问题讨论
你好!之前你没有确认收入吗?发票是有开谁开给谁的?别人开发票给你,你怎么是入收账款呢请解释?
2016-07-10 18:00:53
你好!你们是分包吗,你收取工程款应该确认收入啊。
2016-07-08 13:01:28
是的,可以的,需要过户,做销售处理这个,建设方只可以用房子抵工程款, 那房子过户到你们公司吗 ,给你们公司开发票吗,
2020-08-04 13:19:53
你好!
可以的,没问题
2018-08-29 18:08:33
收欠款是这样的,如果是收入就要做成:借:银行存款 贷:主营业务收入
2016-12-03 12:26:57
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