老师,月底,计提劳务费:借:工程施工(劳务费),贷:应付账款,支付劳务款,未收到发票。借方:应付账款 贷方:银存,那收到发票时要怎么做呢?
zzZ-向日葵
于2020-07-23 10:58 发布 1059次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 你们发票与你们实际计提的金额一致的话 就把发票附计提分录后面去 。 如果不一致 红冲计提分录 在按发票做一遍
2020-07-23 11:05:59

你好,你这个支付给个人还是公司
2019-04-09 21:47:32

是的,思路与分录均是可以的
2019-11-18 16:08:18

其实往来科目区别不大。
2018-12-25 10:37:29

你好!
可以不用计提的,不用调整的
以后改过来就可以了
2019-10-12 05:36:11
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