送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-23 11:11

你好,如果以后要发给员工的,计入其他应付款

雷颜谊 追问

2020-07-23 11:16

这个我们不发给员工了,因为他工伤期间我们在工资里给他做了工伤补足46元/天的。所以这个钱我们不给员工了。那我该如何做账呢?

紫藤老师 解答

2020-07-23 11:16

借银行存款 贷 营业外收入

雷颜谊 追问

2020-07-23 11:19

好的谢谢老师

紫藤老师 解答

2020-07-23 11:19

不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!

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相关问题讨论
你好,如果以后要发给员工的,计入其他应付款
2020-07-23 11:11:07
你好 借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人负担部分),贷;银行存款
2019-10-15 17:34:45
权责发生制,不管有无到票都要记账
2018-12-22 10:58:35
您好,这个委托有法律效益的,社保局一般不会找麻烦的,但是最好不要这样操作,毕竟还是有风险的,收到款时,借:现金或者银行存款,贷:其他应付款,代缴时,借;其他应付款,贷:现金或者银行存款。
2018-06-06 11:37:05
你做的正常员工的还是做的往来
2019-08-06 09:32:47
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