我们公司东西都是老板付钱买的,我平时这样做的,借库存带其他应付张老板 借管理费用 带其他应付张老板 借主营业成本带其他应付李老板 2个老板我怎么分开他们的投资资本 ,其他应付款是设置了不同的名字,但是怎样做实收资本的分录,还是不用做
韩筝
于2016-07-08 10:45 发布 764次浏览
- 送心意
李老师
职称: 注册税务师,中级会计师
2016-07-08 10:54
我现在已经做了,而且他们也不一次给很多,就是随着买随着算投资,
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你先做投资 借库存现金 贷实收资本 然后再做老板买东西报销分录 借XX费用 贷库存现金 这样好一些
2016-07-08 10:47:20
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你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52
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你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23
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直接
借:管理费用-个人社保 负数
贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42
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你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59
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