计提其他债权投资计提信用减值损失,不是说不影响 问
您好摊余成本包括减值的。 答
老师,我们每个月都有暂估入库,都是本月把上月的先 问
同学,你好 2024年在2025年6月前需要汇算清缴,在2025.6月前获取到发票就可以 答
借:应付职工薪酬20万,贷:应收账款--代发工资20万,借: 问
你好,可以做 借:主营业务成本2 贷:应付职工薪酬2 答
快账软件中,同一个一级科目设置了辅助核算是不是 问
设置了辅助核算,不能增加子科目 对的科目余额表或者是明细账都行 答
问题一:甲公司100%控股乙公司,实缴了部分资金,现在 问
1乙公司不需要退,如果有转让价格的,这个是新股东支付给甲 2可以 3假设平价转让的,甲公司借银行存款,贷长期股权投资, 丙公司借长期股权投资,贷银行存款 答

比如改工程是85000元,我们收到甲方(业主)汇来预付工程款50000元,我们按15%在工程款那里扣除税费7500元和按2%在工程款那里扣除挂靠管理费1000元在将余额41500汇回挂靠方,那么我们该如何做会计分录?(发票还没开)
答: 你好,此问题已经给予回复了。
比如有一项工程是85000元,我们收到甲方(业主)汇来预付工程款50000元,我们按15%在工程款那里扣除税费7500元和按2%在工程款那里扣除挂靠管理费1000元在将余额41500汇回挂靠方,那么我们该如何做会计分录?(发票还没开
答: 借银行存款50000 贷其他应付款 借其他应付款50000贷其他业务收入8500 贷银行存款41500
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们公司用的别人资质,工程款回来也在那个单位,扣除管理费用后把剩下的工程款给我们,我们公司内账这个会计分录要怎么做呢
答: 您好,借应收账款 贷主营业务 收入 税费 借:银行存款 工程施工-管理费 贷:应收账款 同时结转成本 借:主营业务成本贷 工程施工

