请问我建筑单位有一个一个亿的项目由三个项目经理来做,每次买材料都是由项目经理私户打款到公司的账户再由公司打给材料商,收到工程款后公司扣下税金和管理费余款再打给项目经理私户。会计分录该怎么做
斯文的黄蜂
于2019-11-10 21:23 发布 937次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论
你这是被挂靠方吗?你给他打款你要有发票才可以的,他给你开发票吗
2019-12-25 09:41:15
您好,那就只能给他款项的时候挂其他应收款,然后项目经理打款进来的时候是冲其他应收款
2019-11-10 21:36:17
您好,借应收账款 贷主营业务 收入 税费 借:银行存款 工程施工-管理费 贷:应收账款 同时结转成本 借:主营业务成本贷 工程施工
2019-04-17 11:59:15
你好,油费是做为您公司的成本么,为什么最后又冲了生产成本?
2020-02-24 15:04:51
如果是税务帐上,开出的普票,你要确认收入及销项税,对方要提供成本发票给你,你确认工程成本
收入—成本的差额,就是你的管理费用收入
2020-07-05 14:22:00
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