比如改工程是85000元,我们收到甲方(业主)汇来预付工程款50000元,我们按15%在工程款那里扣除税费7500元和按2%在工程款那里扣除挂靠管理费1000元在将余额41500汇回挂靠方,那么我们该如何做会计分录?(发票还没开)
爱笑的帆布鞋
于2016-07-08 11:43 发布 634次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-08 11:48
是不是,
1.借银行存款50000
贷其他应付款50000
2.借其他应付款50000
贷预收账款8500
贷银行存款41500还没开发票不用做计提税金吗?
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借银行存款50000 贷其他应付款 借其他应付款50000贷其他业务收入8500 贷银行存款41500
2016-07-08 11:35:57
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你好,此问题已经给予回复了。
2016-07-08 11:36:53
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借银行存款50000 贷其他应付款 借其他应付款50000 贷预收账款8500 贷银行存款50000
2016-07-08 11:45:34
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您好,借应收账款 贷主营业务 收入 税费 借:银行存款 工程施工-管理费 贷:应收账款 同时结转成本 借:主营业务成本贷 工程施工
2019-04-17 11:59:15
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如果是税务帐上,开出的普票,你要确认收入及销项税,对方要提供成本发票给你,你确认工程成本
收入—成本的差额,就是你的管理费用收入
2020-07-05 14:22:00
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邹老师 解答
2016-07-08 11:45
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