请问老师,贷款银行知道我们采购合同非真实,自己是 问
你好这个不要紧的,都是形式问题 答
老师,报销招待费等餐饮费,必须有点菜单,有这个规定 问
您好,这个没有,这个直接入账就可以 答
如蔬菜类“消耗性生物资产”,在结转成本时(如成本 问
是的,就是那样操做就行 答
那支付给残疾人员的年终奖也可以加计扣除吗? 问
是的,工资和奖金都可以的 答
老师,我公司一般纳税人,上期留抵137.62元,待认证进 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税7293.35 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税7293.35 贷:银行存款 答

老板经常小金额给公司账户打款,我都做借银行贷其他应付吗?这些钱也是付给别的公司要求必须对公打款的菜打进去的,我在做借管理费用贷银行,这是不是做的重复了?
答: 你好,没有重复,第一笔是借款分录,第二笔是取得费用发票的分录
老师,公司账户上回单有张显示运输费,转到法人私账上,作为借款,法人直接用现金付运输费了,也开了公司抬头的发票,那回单和发票各如何做分录?不知道我自己做得对不对,我先做了其他应付款 后做管理费用
答: 你好,你可以先做借:其他应收款,贷:银行存款。然后做借:管理费用,贷:其他应收款。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们有个同事12月上了7天班休产假了,然后公司给按整月发了工资,当时多付的也没调出来做其他应收,现在她要把这笔多付的工资退回公司账户了,那我怎么调整?是把12月计提“管理费用-工资”那笔凭证在本月冲掉,重新做一下吗?
答: 您好,您可以在本月调整,冲减他退回来的部分,通过以前年度损益调整科目,借库存现金贷以前年度损益调整,再结转以前年度损益调整科目,借以前年度损益调整贷利润分配——未分配利润








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